作者:审计处 时间:2011-09-05 点击数:
山东中医药大学审计处
被审单位内部控制制度调查表
被审计单位: 审计事项
调查内容
建立情况
执行情况
备注
建立
不
完善
未
有效执行
一般执行
执行
适用
财务管理制度
会计核算办法
财务人员岗位职责
现金管理办法
票据管理办法
成本核算办法
财产物资管理制度
固定资产管理办法
材料物资管理办法
分配制度
工资福利规定
奖酬金分配办法
其他有关制度
审计人员: 年 月 日
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